Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa elektrina 1 440,21 s DPH 05.03.2026 ZŠ s MŠ 06.03.2026
Faktúra odpad šj 55,36 s DPH 05.03.2026 ZŠ s MŠ 06.03.2026
Faktúra fa elektrina 26,83 s DPH 05.03.2026 ZŠ s MŠ 06.03.2026
Faktúra nájom kopírka 114,81 s DPH 03.03.2026 ZŠ s MŠ 06.03.2026
Faktúra nájom kopírka 114,81 s DPH 03.03.2026 ZŠ s MŠ 06.03.2026
Faktúra fa plyn 5 241,65 s DPH 02.03.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
Faktúra fa plyn 5 241,65 s DPH 02.03.2026 ZŠ s MŠ 06.03.2026
Faktúra fa plyn 5 241,65 s DPH 02.03.2026 ZŠ s MŠ 06.03.2026
Faktúra školské ovocie 0,00 s DPH 02.03.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
Faktúra Dotácia OLYMP športové pomôcky DEIVO 1 698,50 s DPH 27.02.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
Faktúra Dotácia OLYMP športové pomôcky DEIVO 372,38 s DPH 27.02.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
Faktúra Dotácia OLYMP stolný tenis 515,50 s DPH 27.02.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
Faktúra 62026 nákup potravín 1 136,69 s DPH 27.02.2026 TÓTH Marián ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
Faktúra 260068 nákup potravín 221,57 s DPH 27.02.2026 Vančo ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
Objednávka 9 športové potreby dotácia Deivo 185769 0,00 s DPH 27.02.2026 27.02.2026
Faktúra 807826 nákup potravín 292,04 s DPH 27.02.2026 COOP Jednota ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
Faktúra 2026001015 nákup potravín 84,25 s DPH 27.02.2026 Bohuš Šesták s.r.o ŠJ Sylvia Gálová vedúca školskej jedálne 27.02.2026 04.03.2026
Faktúra 120260750 nákup potravín 581,26 s DPH 27.02.2026 Zdravé ovocie 27.02.2026 04.03.2026
Faktúra Dotácia OLYMP baksetbalový kôš 187,75 s DPH 27.02.2026 ZŠ s MŠ 02.03.2026
Faktúra Výchovno vzdelávací program PRE 304,50 s DPH 25.02.2026 ZŠ s MŠ 25.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9647