|
Objednávka |
1303
|
Nákup zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Faktúra |
2520107781
|
nákup potravín
|
207,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
2025002259
|
nákup potravín
|
94,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Bohuš Šesták |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
20.05.2025 |
|
Objednávka |
1292
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Coop Jednota |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Objednávka |
1298
|
Nákup zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Faktúra |
|
toaletný papier
|
48,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
27
|
oprava čerpadla
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
ZŠ |
|
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
1295
|
Nákup školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
MEGGLE |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Objednávka |
1296
|
Nákup mraz. potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Deák - Food |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Objednávka |
1297
|
Nákup zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Faktúra |
|
pracovný zošit Wir alle 2
|
45,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
1293
|
Nákup chleba,pekár.výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Vančo |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Faktúra |
120251286
|
nákup potravín
|
254,46 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
120251278
|
nákup potravín
|
258,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Zdravé ovocie |
ŠJ |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
1 806,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
TÓTH Marián |
ŠJ |
|
|
07.05.2025 |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
251106719
|
nákup potravín
|
166,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Deák FOOD |
ŠJ |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
21250355
|
nákup potravín
|
70,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Grand FOOD |
ŠJ |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Objednávka |
1294
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Grandfood |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Faktúra |
1207825
|
nákup potravín
|
399,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
COOP Jednota |
ŠJ |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
250178
|
nákup potravín
|
215,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Vančo |
ŠJ |
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |